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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1960-346-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-07-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-86-L116 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1960-86-L116 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
646000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juan Gonzalez Aguero |
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Razón Social |
JUAN ARMANDO GONZALEZ AGUERO
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R.U.T. |
5.962.315-k |
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Sucursal |
Juan Gonzalez Aguero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30171505
| Puertas de metal | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO Y REPARACION A PORTON AUTOMATICO Nº1 | Puertas de Metal |
$ 1.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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30171505
| Puertas de metal | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO Y REPARACION A PORTON AUTOMATICO Nº2 | Puertas de Metal |
$ 550.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 550.000
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$ 550.000
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30171505
| Puertas de metal | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO Y REPARACION A PORTON AUTOMATICO Nº3 | Puertas de Metal |
$ 550.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 550.000
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$ 550.000
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30171505
| Puertas de metal | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO Y REPARACION A PORTON AUTOMATICO Nº4 | Puertas de Metal |
$ 550.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 550.000
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$ 550.000
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30171505
| Puertas de metal | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO Y REPARACION A PORTON AUTOMATICO Nº5 | Puertas de Metal |
$ 550.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 550.000
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$ 550.000
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Total Neto
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$ 3.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 646.000
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$ 4.046.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.