Orden de Compra. Nº1960-369-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-93-L117"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1960-369-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-93-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1960-93-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
Comuna Punta Arenas
Impuesto 40747,02
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimag
Razón Social SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
R.U.T. 76.660.860-4
Sucursal Alimag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel12UnidadREPUESTO PARA MOPAREPUESTO PARA MOPA $ 2.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.436 $ 26.436
14111703
Toallas de papel12PackPAÑO ABSORBENTE PACK DE 6 UNIDADES PAÑO ABSORVENTE PACK DE 6 UNIDS $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.760 $ 20.760
24111503
Bolsas de plástico100UnidadBOLSAS DE BASURA 70 X 90 CM DE 10 UNIDADESBOLSAS DE BASURA 70 X 90 CM DE 10 UNIDS $ 861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.100 $ 86.100
24111503
Bolsas de plástico25UnidadBOLSAS DE BASURA 80 X 110 CM DE 10 UNIDADESBOLSAS DE BASURA DE 80 X 110 CM DE 10 UNIDS $ 1.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.625 $ 32.625
41111604
Reglas6UnidadREGLA METALICA 30 CMREGLA METALICA 30 CM $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.482 $ 7.482
83101801
Suministro de electricidad monofásica5UnidadESCOBILLA DE ACERO C/MANGO 5C O EQUIVALENTEESCOBILLA DE ACERO CMANGO 5C O EQUIVALENTE $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.375 $ 9.375
83101801
Suministro de electricidad monofásica12UnidadGUANTES LATEXGUANTES LATEX DOMESTICOS MULTIUSO TALLA L $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
83101801
Suministro de electricidad monofásica10UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES TRADICIONAL $ 1.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.880 $ 17.880
Total Neto $ 214.458
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.747
TOTAL OC $ 255.205


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.