|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1960-388-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-08-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PRORROGA SERVICIO SISTEMAS DE CALEFACCION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
319327,68 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
01-08-2019 |
|
|
|
Proveedor |
JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR |
|
Razón Social |
JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR
|
|
R.U.T. |
5.052.918-5 |
|
Sucursal |
JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102302
| Instalación, reparación o mantenimiento de sistema | 2 | Mes | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SISTEMAS DE
CALEFACCIÓN DEL AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS
IBAÑEZ DEL CAMPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS A
REALIZAR EN FORMA SEMANAL Y MENSUAL, CONFORME A LO
SEÑALADO EN LAS BASES TÉCNICAS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SISTEMAS DE
CALEFACCIÓN DEL AEROPUERTO PRESIDENTE CARLOS
IBAÑEZ DEL CAMPO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS A
REALIZAR EN FORMA SEMANAL Y MENSUAL, CONFORME A LO
SEÑALADO EN LAS BASES TÉCNICAS |
$ 840.336,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.680.672
|
$ 1.680.672
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.680.672
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 319.328
|
|
$ 2.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.