|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1960-405-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-08-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-100-L116 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1960-100-L116 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
|
|
R.U.T. |
61.104.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
37021,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-08-2016 |
|
|
|
Proveedor |
Proteck Ltda. |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA CALLEJAS E HIJA Y CIA LTDA.
|
|
R.U.T. |
76.414.391-4 |
|
Sucursal |
Proteck Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26111716
| Batería de oxido de mercurio | 15 | Unidad | BATERÍA 12 VOLT 7 AH YAUSA MODELO NP7-12 O EQUIVALENTE | Oferta por batería Ultracell AGM, detalles en ficha técnica |
$ 12.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 194.850
|
$ 194.850
|
|
|
Total Neto
|
$ 194.850
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 37.022
|
|
$ 231.872
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.