Orden de Compra. Nº1960-429-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-71-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1960-429-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-71-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1960-71-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
Comuna Punta Arenas
Impuesto 156861,91
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos3UnidadKIT DE GRIFERIA DOBLE CON FLEXIBLES PARA LAVAMANOS, FAS, STRETTO O EQUIVALENTE.SET KIT DE 2 LLAVES PARA LAVAMANOS INCLUYE FLEXIFLE . MARCA TAUMM $ 8.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.161 $ 25.161
30141503
Aislamiento de espuma10UnidadESPUMA DE POLIURETANO EN SPRAY DE 500 ML DEL TIPO SOUDAL, TOPEX O SIMILAR.ESPUMA POLIURETANO 500ML MARCA REX $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.810 $ 26.810
11121604
Madera de coníferas20Unidad1/4 DE RODON DE 2 CM X 2.4 M.MOLDURA JUNQUILLO 14 RODON MDF PREPINTADO 20X20X2440 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
44121612
Cuchillos cartoneros10UnidadREPUESTOS PARA CUCHILLO CARTONERO DE 19 X 61 MM.REPUESTO PARA CUCHILLO CARTONERO REP- CUT-6 FORMATO DE 10 HOJAS $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830 $ 830
30102213
Plancha de latón50PlanchaLATA LISA DE 0,4 MM X 3 METROS.ZINC GALV LISO 0.4 X 3MT $ 8.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.350 $ 419.350
31231310
Tubería de acero34TiraTIRAS DE 6 METROS DE PERFIL TUBULAR DE 2" PULGADAS DE DIÁMETRO.TUBO 2 2MM X 6MT $ 9.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.438 $ 333.438
Total Neto $ 825.589
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.862
TOTAL OC $ 982.451


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.