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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1960-47-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio reparación de vehiculos fiscales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1960-12-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
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Comuna |
*
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Impuesto |
100339 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD VOJNOVIC, ORMEÑO Y CIA. LTDA. |
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Razón Social |
VOJNOVIC ORMENO Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.321.030-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD VOJNOVIC, ORMEÑO Y CIA. LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73181001
| Servicios de tornería | 1 | Unidad no definida | Servicio reparación vehículo, presupuesto N° 00014600. | Servicio reparación vehículo, presupuesto N° 00014600. |
$ 55.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.600
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$ 55.600
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73181001
| Servicios de tornería | 1 | Global | Servicio reparación vehículo, presupuesto N° 00014819. | Servicio reparación vehículo, presupuesto N° 00014819. |
$ 472.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 472.500
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$ 472.500
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Total Neto
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$ 528.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 100.339
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$ 628.439
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.