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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1960-487-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-10-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-107-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1960-107-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
27228,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-10-2010 |
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Proveedor |
LA CASA DEL GAFISTER |
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Razón Social |
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LIMITADA
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R.U.T. |
76.098.040-4 |
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Sucursal |
LA CASA DEL GAFISTER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27112802
| Hojas de sierra | 10 | Unidad | HOJA DE SIERRA PARA METAL | |
$ 823,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.230
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$ 8.230
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40141705
| Caños | 6 | Unidad | ESCATILLONES SIMPLES DE 4" | |
$ 5.610,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.660
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$ 33.660
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40141705
| Caños | 6 | Unidad | GUARDACALOR DE 4" | |
$ 2.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.120
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$ 15.120
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40142318
| Niples de tubería | 8 | Unidad | NIPLES DE 3/4 FE GALVANIZADO | |
$ 318,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.544
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$ 2.544
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40141922
| Conductos de cobre | 5 | Metro Lineal | CAÑERIA DE CU RECOCIDO DE 3/8 | |
$ 1.431,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.155
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$ 7.155
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40141904
| Conductos de aleación férrea | 9 | Tira | CAÑERIA DE FE GALVANIZADO DE 1/2" | |
$ 8.511,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.599
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$ 76.599
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Total Neto
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$ 143.308
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.229
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$ 170.537
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.