Orden de Compra. Nº1960-515-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-135-L116"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1960-515-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-135-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas POR LA NO PRESENTACION DEL PROVEEDOR A EJECUTAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS EN FECHA INDICADA Y PLAZOS ESTIPULADOS, ADEMÁS POR LA NO PRESENTACIÓN DE BOLETA DE GARANTIA, ESTO A PESAR DE LAS REITERADAS SOLICITUDES A CUMPLIR LO PACTADO.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1960-135-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
Comuna Punta Arenas
Impuesto 315400
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAUL ANDRES
Razón Social CONSTRUCCIONES RAUL ANDRES RUBIO MIRANDA E.I.R.L
R.U.T. 76.421.036-0
Sucursal RAUL ANDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171505
Puertas de metal1UnidadREEMPLAZO DE POMELES Y CHAPA EN PUERTA DE ACCESO DE BODEGA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.fiel cumplimento a las e.t $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
31331102
Conjuntos estructurales de acero al carbono con acabado pegado1UnidadCONFECCION DE REPISERO METÁLICO EN BODEGA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.fiel cumplimento a las e.t $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
72101704
Cimentación o enlosado1UnidadMANTENIMIENTO Y REPARACION A BODEGA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.fiel cumplimento a las e.t $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
72102401
Servicios de pintura de exteriores1UnidadMANTENIMIENTO DE PINTURA A TRES BODEGAS.fiel cumplimento a las e.t $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
Total Neto $ 1.660.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 315.400
TOTAL OC $ 1.975.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.