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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1960-528-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1960-48-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
463025,2082 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR |
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Razón Social |
JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR
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R.U.T. |
5.052.918-5 |
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Sucursal |
JOSE ALBINO VELASQUEZ AGUILAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 1 | Global | SERVICIO DE TRABAJOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PLANTA TÉRMICA Y PLANTA DE PRESURIZACION DEL AP. PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, DE ACUERDO A PRESUPUESTOS DE FECHA 03.NOV.2016, LOS CUALES SE ADJUNTAN. | SERVICIO DE TRABAJOS REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PLANTA TÉRMICA Y PLANTA DE PRESURIZACION DEL AP. PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO, DE ACUERDO A PRESUPUESTOS DE FECHA 03.NOV.2016, LOS CUALES SE ADJUNTAN. |
$ 2.436.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.436.975
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$ 2.436.975
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Total Neto
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$ 2.436.975
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 463.025
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$ 2.900.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.