Orden de Compra. Nº1960-58-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-9-L116"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1960-58-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1960-9-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1960-9-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUNTA ARENAS
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
Comuna Punta Arenas
Impuesto 450245,85
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUNOVA SpA
Razón Social Construnova Austral S.pA.
R.U.T. 76.329.654-7
Sucursal CONSTRUNOVA SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31331102
Conjuntos estructurales de acero al carbono con acabado pegado1UnidadINSTALACION DE MASTIL DE 10 MT EN FRONTIS NORWEST DE HANGAR DE RADARTrabajos según bases administrativas y especificaciones técnicas $ 589.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 589.166 $ 589.166
72102401
Servicios de pintura de exteriores1UnidadMANTENIMIENTO DE PINTURA Y REPARACIONES A ESTRUCTURA AUTOSOPORTADA PARA ANTENASTrabajos según bases administrativas y especificaciones técnicas $ 591.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.560 $ 591.560
72102401
Servicios de pintura de exteriores1UnidadMANTENIMIENTO DE PINTURA,SELLADO DE CUBIERTA A SHELTER DE COMUNICACIONES VHF.Trabajos según bases administrativas y especificaciones técnicas $ 631.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631.237 $ 631.237
72103003
Servicios de demolición1UnidadDESARME Y RETIRO DE MASTIL DE ANTENA VHF DE 10 MT DE ALTOTrabajos según bases administrativas y especificaciones técnicas $ 557.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.752 $ 557.752
Total Neto $ 2.369.715
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 450.246
TOTAL OC $ 2.819.961


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.