|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1962-1741-R106 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-12-2006 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra materiales mantenimiento C.D.P. VICUÑA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Compra materiales mantenimiento C.D.P. VICUÑA, Facturar a Gendarmeria Vicuña, Rut N° 61.004.014-4
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - La Serena
|
|
R.U.T. |
61.004.012-8 |
|
Dirección de Facturación |
Brasil N°366 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
7333,43 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Brasil N°366 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
MADERAS Y FERRETERIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.537.770-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30101501
| Ángulos de aleación ferrosa | 2 | Unidad | Ángulos de aleación ferrosa | |
$ 7.903,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.806
|
$ 15.806
|
31211701
| Esmaltes | 1 | Unidad | Esmaltes | |
$ 11.042,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.042
|
$ 11.042
|
30111601
| Cemento | 2 | Unidad | Cemento | |
$ 3.941,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.882
|
$ 7.882
|
31211604
| Diluyentes para pinturas | 4 | Litro | Diluyentes para pinturas | |
$ 970,00
|
$ 13,00
|
$ 0,00
|
$ 3.880
|
$ 3.880
|
|
|
Total Neto
|
$ 38.597
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Impuestos %
|
$ 7.333
|
|
$ 45.930
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.