Orden de Compra. Nº1962-2184-CM16 "Materiales y Utiles de Aseo CRS La Serena"
Recuerde que el responsable del pago es Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1962-2184-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales y Utiles de Aseo CRS La Serena
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuarta Region
Razón Social Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo
R.U.T. 61.004.012-8
Dirección de Unidad de Compra Brasil 366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo
R.U.T. 61.004.012-8
Dirección de Facturación Brasil N°366
Comuna La Serena
Impuesto 44889,6888
Dirección de Envío de la Factura Brasil N°366
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos30 (28027) DESINFECTANTE PATO PURIFIC PASTILLA AZUL 48 GR UNIDAD 30064(28027) DESINFECTANTE PATO PURIFIC PASTILLA AZUL 48 GR UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.970 $ 38.970
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería2 (31326) SHAMPOO ALFOMBRA VIRGINIA TAPICES 5 LITROS 33363(31326) SHAMPOO ALFOMBRA VIRGINIA TAPICES 5 LITROS; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.320 $ 18.320
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico2 (69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 71198(69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 ; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.476 $ 30.476
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos2 (813120) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL VAINILLA 360 CC 12 UNIDADES 818120(813120) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL VAINILLA 360 CC 12 UNIDADES; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.526 $ 34.526
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles2 (813455) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL NARANJA 360 CC 12 UNIDADES 818455(813455) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL NARANJA 360 CC 12 UNIDADES; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.190 $ 33.190
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas30 (975388) GUANTES 3M SCOTCH-BRITE MULTIUSO TALLA M 990388(975388) GUANTES 3M SCOTCH-BRITE MULTIUSO TALLA M; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.690 $ 33.690
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos20 (977211) LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD 992211(977211) LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $1 $ 1.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.620 $ 28.620
0
2239-7-LP12
SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.12 (1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID. 1174580(1152030) SILICONA TEAM AUTOMOVIL 480 CC UNID.; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $64 $ 1.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.856 $ 20.856
Total Neto $ 238.648
Descuento $ 2.386
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.890
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 281.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.