Orden de Compra. Nº1962-377-SE19 "CDP ILLAPEL COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS ABRIL 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1962-377-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2019
Nombre de la Orden de Compra CDP ILLAPEL COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS ABRIL 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1962-44-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuarta Region
Razón Social Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo
R.U.T. 61.004.012-8
Dirección de Unidad de Compra Brasil 366
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 581 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo
R.U.T. 61.004.012-8
Dirección de Facturación Calle Independencia N°135
Comuna Illapel
Impuesto 229633,6808
Dirección de Envío de la Factura Calle Independencia N°135
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Flores Rojo
Razón Social PEDRO ANALIO FLORES ROJO
R.U.T. 8.373.638-0
Sucursal Pedro Flores Rojo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaFrutas y verduras mes de ABRIL 2019, según guías de despacho registradas en factura N° 14680 de fecha 30/04/2019.Frutas y verduras mes de ABRIL 2019, según guías de despacho registradas en factura N° 14680 de fecha 30/04/2019. $ 1.208.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.208.598 $ 1.208.598
Total Neto $ 1.208.598
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.634
TOTAL OC $ 1.438.232


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.