|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1962-69-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
20-01-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANTENCIÓN YREPARACIÓN: CAMBIO INYECTOR Y |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
|
|
Proveniente de Licitación
|
1962-64-CO16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo
|
|
R.U.T. |
61.004.012-8 |
|
Dirección de Facturación |
Brasil N°366 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
19665 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Brasil N°366 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
HERNAN GONZALO JOANNON SALAS - Casa Matriz |
|
Razón Social |
HERNAN GONZALO JOANNON SALAS
|
|
R.U.T. |
6.443.680-5 |
|
Sucursal |
HERNAN GONZALO JOANNON SALAS - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
23232201
| Inyector de cola | 1 | Unidad no definida | | SACAR INYECTOR Y RECORRER HILO |
$ 99.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 99.000
|
$ 99.000
|
23232201
| Inyector de cola | 1 | Unidad no definida | | INSUMOS |
$ 4.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.500
|
$ 4.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 103.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.665
|
|
$ 123.165
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.