Orden de Compra. Nº
1962-770-AG25
"
Adquisición de Materiales de oficina Area de Capacitación Dirección Regional, con despacho incluido
"
Recuerde que el responsable del pago es Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1962-770-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Materiales de oficina Area de Capacitación Dirección Regional, con despacho incluido
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de Coquimbo
Razón Social
Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo
R.U.T.
61.004.012-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1805 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo
R.U.T.
61.004.012-8
Dirección de Facturación
Calle Cienfuegos N° 289, La Serena
Comuna
La Serena
Impuesto
48060,5
Dirección de Envío de la Factura
Calle Cienfuegos N° 289, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-11-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social
RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T.
76.378.394-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
10
Caja
lapiceras azul, cajas de 12 o 20 unidades
$ 2.616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.160
$ 26.160
60121518
Lápices de grafito
10
Caja
lapiz grafito HB N°2, cajas de 12 unidades
$ 696,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.960
$ 6.960
55121616
Banderitas autoadhesivas
10
Caja
banderas destacadores adhesivas grandes, de color
$ 8.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.480
$ 87.480
55121616
Banderitas autoadhesivas
10
Caja
banderas destacadores adhesivas chicas, de color
$ 1.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.600
$ 18.600
44122104
Clips para papel
25
Caja
cajas de clips metálicos, punta redonda 33mm
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.250
$ 6.250
44121701
Lápiz pasta
10
Caja
lapiceras azul, cajas de 12 o 20 unidades
$ 2.616,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.160
$ 26.160
60121535
Goma de borrar
2
Caja
goma de borrar
$ 3.204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.408
$ 6.408
14111530
Notas de papel autoadhesivo
20
Unidad
post-it de colores. medidas 50*40 aprox
$ 928,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.560
$ 18.560
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
sobre tamaño un cuarto oficio color blanco
$ 49,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
sobres tamaño oficio color blanco
$ 148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.800
$ 14.800
44121506
Sobres estándar
100
Unidad
sobre tamaño medio oficio, color blanco
$ 97,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.700
$ 9.700
44121801
Cinta correctora
5
Unidad
cinta corrector
$ 730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.650
$ 3.650
44122011
Carpetas para archivos
30
Unidad
carpetas plásticas
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
44101707
Corcheteras
3
Unidad
corchetera hasta 50 hojas
$ 4.574,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.722
$ 13.722
Total Neto
$ 252.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.060
TOTAL OC
$ 301.010
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.