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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1962-87-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
31-01-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES FUNCIONARIOS C.P. DE LA SERENA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1962-167-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gendarmería de Chile - Dirección Regional de Coquimbo
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R.U.T. |
61.004.012-8 |
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Dirección de Facturación |
Brasil N°366 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
234542,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Brasil N°366 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
lucerna |
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Razón Social |
LUCRECIA ISABEL CERNA ESPINA
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R.U.T. |
6.259.425-k |
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Sucursal |
lucerna |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 1766 | Unidad no definida | COLACIONES A FUNCIONARIOS LABORES NOCTURNAS | COLACIONES A FUNCIONARIOS C.P. LA SERENA, MES DE ENERO 2011, SEGUN FACTURA N° 547 |
$ 699,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.234.434
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$ 1.234.434
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Total Neto
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$ 1.234.434
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 234.542
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$ 1.468.976
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.