|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1963-346-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
24-05-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Monitores para Talleres Bienestar 2018 EDUCACIÓN FÍSICA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1963-7-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
|
|
R.U.T. |
61.608.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile |
|
Comuna |
Independencia
|
|
Impuesto |
3562,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-05-2018 |
|
|
|
Proveedor |
Carlos Roberto |
|
Razón Social |
Carlos Sánchez Robles
|
|
R.U.T. |
13.464.180-0 |
|
Sucursal |
Carlos Roberto |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
94121703
| Clubes de aficionados o talleres de danza y baile | 1 | Unidad | Talleres de Educación Física Bienestar 2018,según Ítem-1, II Bases Técnicas de las Bases Administrativas | Servicio de educación física para 3 jardines infantiles de la red de salud de la zona norte de Santiago.
Las clases se realizarán una vez por semana y estarán dirigidas a 3 grupos etareos del jardín sala medio menor, medio mayor y sala cuna mayor yo tr |
$ 18.750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.750
|
$ 18.750
|
|
|
Total Neto
|
$ 18.750
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.562
|
|
$ 22.312
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.