Orden de Compra. Nº1963-812-CM10 " 400 MATERIALES Y UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1963-812-CM10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2010
Nombre de la Orden de Compra 400 MATERIALES Y UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
R.U.T. 61.608.000-8
Dirección de Unidad de Compra Maruri 272, Independencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
R.U.T. 61.608.000-8
Dirección de Facturación Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile
Comuna Independencia
Impuesto 6839,81
Dirección de Envío de la Factura Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel20 (14132) CLIPS PEDIN Nº78 MM PUNTA REDONDA 50 UD 16169(14132) CLIPS PEDIN Nº78 MM PUNTA REDONDA 50 UD; Código: 82769;Región : RM $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5 (18558) CERA KIT AUTOMOVILC 20595(18558) CERA KIT AUTOMOVILC ; Código: 13328;Región : RM $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.015 $ 7.015
47131811
Productos de lavandería20 (211434) DETERGENTE RINSO POLVO 400 GRS. OCEANO 211434(211434) DETERGENTE RINSO POLVO 400 GRS. OCEANO ; Código: 83070;Región : RM $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
47131805
Limpiadores de uso general4 (211903) LIMPIADOR TEAM RENOVADOR DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC 211903(211903) LIMPIADOR TEAM RENOVADOR DE GOMA PARA AUTOMOVIL 400 CC ; Código: 83849;Región : RM $ 1.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.172 $ 5.172
47131502
Bayetas o trapos de limpieza24 (212309) PANO CMD DE ASEO AMARILLO 30 x 40 cm 212309(212309) PANO CMD DE ASEO AMARILLO 30 x 40 cm; Código: 83972;Región : RM $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.712 $ 2.712
Total Neto $ 35.999
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.840
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 42.839


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.