|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1963-9-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-01-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Agua Purificada mes de OCTUBRE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1963-5-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
|
|
R.U.T. |
61.608.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile |
|
Comuna |
Independencia
|
|
Impuesto |
30875,38 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Hotel Plaza San Francisco| Alameda 816 | Santiago, Chile |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago |
|
Razón Social |
MANANTIAL S A
|
|
R.U.T. |
96.711.590-8 |
|
Sucursal |
MANANTIAL S.A. - Casa Matriz Santiago |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202301
| Agua | 17 | Unidad no definida | Paga factura N° 2907199 | Servicio de arriendo de dispensador de agua purificada correspondiente al mes de OCTUBRE 2016 |
$ 5.036,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 85.612
|
$ 85.612
|
50202301
| Agua | 30 | Unidad no definida | Paga factura N° 2907199 (Guía de Despacho N° 4816179) | Servicio de agua purificada correspondiente al mes de OCTUBRE 2016 |
$ 2.563,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 76.890
|
$ 76.890
|
|
|
Total Neto
|
$ 162.502
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.875
|
|
$ 193.377
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.