Orden de Compra. Nº1963-948-CM18 "Insumos Stock Bodega Mes de Diciembre 2018"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1963-948-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Bodega Mes de Diciembre 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sección Abastecimiento SSMN
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
R.U.T. 61.608.000-8
Dirección de Unidad de Compra Maruri 272.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 665 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días Normativa Sector Salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
R.U.T. 61.608.000-8
Dirección de Facturación Maruri 272.
Comuna Independencia
Impuesto 36521
Dirección de Envío de la Factura Maruri 272.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar80 (1006945 )SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES 1024945(1006945) SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES; Código: H169720; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.560 $ 66.560
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar80 (1525155 )SOBRE FULTONS 1/4 OFICIO BLANCO 90GR 25 UNIDADES 1527155(1525155) SOBRE FULTONS 1/4 OFICIO BLANCO 90GR 25 UNIDADES; Código: H143520; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar80 (1006944 )SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 25 UNIDADES 1024944(1006944) SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 25 UNIDADES; Código: H185622; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.400 $ 88.400
Total Neto $ 194.160
Descuento $ 1.942
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.521
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 228.739


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.