|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1965-159-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-01-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Alimentación Mes Enero Internos CDP Porvenir |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1965-37-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
osanchezs |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
|
|
R.U.T. |
61.004.054-3 |
|
Dirección de Facturación |
Jorge Montt N°710 |
|
Comuna |
Porvenir
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Montt N°710 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Servicio de Banquetería, Bodas y Otros |
|
Razón Social |
OSCAR JAVIER BARRIA GONZALEZ
|
|
R.U.T. |
9.141.664-6 |
|
Sucursal |
Servicio de Banquetería, Bodas y Otros |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Servicio de entrega de alimentación al INTERNOS del Centro Detención Preventiva de Porvenir, mes de Enero 2019 | servicios de desayuno, almuerzo, cena y colación nocturna según demanda INTERNOS |
$ 2.747.254,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.747.254
|
$ 2.747.254
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.747.254
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 2.747.254
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.