Orden de Compra. Nº
1965-162-AG26
"
D.R. ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACIONES DIR. REGIONAL
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1965-162-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
D.R. ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACIONES DIR. REGIONAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de Magallanes
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
R.U.T.
61.004.054-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 311
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
R.U.T.
61.004.054-3
Dirección de Facturación
Jorge Montt No.710 , Punta Arenas
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
99512,5
Dirección de Envío de la Factura
Jorge Montt No.710 , Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL TODO ACERO SPA
Razón Social
COMERCIAL TODO ACERO SPA
R.U.T.
76.148.754-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL TODO ACERO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
21101513
Discos
50
Unidad
DISCOS DE CORTE DE 41/2" DE 1MM
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
31231314
Tubería de goma
8
Unidad
SUELA CORTE PARA LLAVE DE 1/2" ROJA
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400
$ 400
27111720
Llave "T" para grifos
6
Unidad
GRIFERIA DE LLAVE MONOMANDO LAVAMANO AGUA FRIA, SOLAMENTE UNA ENTRADA DE 1/2" AGUA
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
12352310
Siliconas
2
Unidad
TUBOS DE SILICONA BLANCA FUNGICIDA
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
40141716
Sifones en P
12
Unidad
SIFON LAVAPLATOS ESTANDAR DE 11/4"
$ 5.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.400
$ 71.400
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica
2
kilogramo
SODA CAUTICA
$ 5.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
5
Unidad
CINTA AISLADORA NEGRA 3M O SIMILAR DE 20M
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
31201501
Cinta de conductos
3
Rollo
TEFLON 100% PTFE 50X0.1X3/4"
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.850
$ 2.850
39121419
Conexiones flexibles
3
Unidad
FLEXIBLES CON LLABE ANGULAR 1/2"
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31211901
Paños para herramientas
1
kilogramo
PAÑOS DE LIMPIEZA
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
31211501
Pinturas al esmalte
2
Tineta
TINETAS PINTURA BLANCA ESMALTE AL AGUA
$ 93.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 187.100
$ 187.100
31211501
Pinturas al esmalte
1
Tineta
TINETA ESMALTE AL AGUA MARFIL ORIENTAL
$ 118.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.900
$ 118.900
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
RODILLOS LIZCAR 18CM
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHAS DE 3" HELA O SIMILAR
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHAS DE 4" HELAS O SIMILAR
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
Total Neto
$ 523.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 99.512
TOTAL OC
$ 623.262
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.