Orden de Compra. Nº1965-162-AG26 "D.R. ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACIONES DIR. REGIONAL "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1965-162-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2026
Nombre de la Orden de Compra D.R. ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACIONES DIR. REGIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Magallanes
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
R.U.T. 61.004.054-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 311
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
R.U.T. 61.004.054-3
Dirección de Facturación Jorge Montt No.710 , Punta Arenas
Comuna Punta Arenas
Impuesto 99512,5
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt No.710 , Punta Arenas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TODO ACERO SPA
Razón Social COMERCIAL TODO ACERO SPA
R.U.T. 76.148.754-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL TODO ACERO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101513
Discos50UnidadDISCOS DE CORTE DE 41/2" DE 1MM   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
31231314
Tubería de goma8UnidadSUELA CORTE PARA LLAVE DE 1/2" ROJA   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
27111720
Llave "T" para grifos6UnidadGRIFERIA DE LLAVE MONOMANDO LAVAMANO AGUA FRIA, SOLAMENTE UNA ENTRADA DE 1/2" AGUA  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
12352310
Siliconas2UnidadTUBOS DE SILICONA BLANCA FUNGICIDA  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
40141716
Sifones en P12UnidadSIFON LAVAPLATOS ESTANDAR DE 11/4"   $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica2kilogramoSODA CAUTICA   $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5UnidadCINTA AISLADORA NEGRA 3M O SIMILAR DE 20M  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
31201501
Cinta de conductos3RolloTEFLON 100% PTFE 50X0.1X3/4"  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
39121419
Conexiones flexibles3UnidadFLEXIBLES CON LLABE ANGULAR 1/2"  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31211901
Paños para herramientas1kilogramoPAÑOS DE LIMPIEZA  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaTINETAS PINTURA BLANCA ESMALTE AL AGUA   $ 93.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.100 $ 187.100
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaTINETA ESMALTE AL AGUA MARFIL ORIENTAL   $ 118.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.900 $ 118.900
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLOS LIZCAR 18CM  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 3" HELA O SIMILAR  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS DE 4" HELAS O SIMILAR  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
Total Neto $ 523.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.512
TOTAL OC $ 623.262


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.