Orden de Compra. Nº1965-2049-SE18 "COMPRA DE MATERIALES CET"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1965-2049-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES CET
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1965-33-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Magallanes
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
R.U.T. 61.004.054-3
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 710
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
R.U.T. 61.004.054-3
Dirección de Facturación Avenida Circunvalación N°2080
Comuna Punta Arenas
Impuesto 14136
Dirección de Envío de la Factura Avenida Circunvalación N°2080
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO

ENVIAR LOS PRODUCTOS AL C.E.T., DE PUNTA ARENAS UBICADO EN AVENIDA CIRCUNVALACION Nº 2080 DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, AL LADO DERECHO DEL COMPLEJO.

POR CUALQUIER DUDA CONTACTARSE CON EL EMISOR DE LA ORDEN DE COMPRA QUE FIGURA EN LA RESPECTIVA OC A LOS FONOS: 061-2-202646 O 202648

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS
R.U.T. 8.987.058-5
Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas8Unidad no definidaBROCAS PARA CONCRETO SDS DE 12" * 150 MM, LINEA 43 DE LICITACION PUBLICA 1965-33-LE17BROCAS PARA CONCRETO SDS DE 12" * 150 MM, LINEA 43 DE LICITACION PUBLICA 1965-33-LE17 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
11111701
Arena silícea1Unidad no definidaMETRO CUBICO DE ARENA LAVADA, LINEA 6 DE LICITACIÓN PUBLICA 1965-33-LE17METRO CUBICO DE ARENA LAVADA, LINEA 6 DE LICITACIÓN PUBLICA 1965-33-LE17 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
11111611
Grava1Unidad no definidaMETRO CUBICO DE GRAVA , LINEA 5 DE LICITACIÓN PUBLICA 1965-33-LE17METRO CUBICO DE GRAVA , LINEA 5 DE LICITACIÓN PUBLICA 1965-33-LE17 $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 74.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.136
TOTAL OC $ 88.536


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.