|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1965-2392-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Flan, Legumbres, Puré, C.P. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1965-222-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
|
|
R.U.T. |
61.004.054-3 |
|
Dirección de Facturación |
Jorge Montt N°710 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
96360,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Montt N°710 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-12-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas |
|
Razón Social |
ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA
|
|
R.U.T. |
84.348.700-9 |
|
Sucursal |
Adelco Ltda Sucursal Punta Arenas |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50193102
| Preparado para postres | 120 | Unidad no definida | FLAN CON LECHE PARA PREPARAR | FLAN CON LECHE PARA PREPARAR |
$ 1.498,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 179.760
|
$ 179.760
|
50221001
| Granos de Legumbres | 100 | Unidad no definida | POROTOS TÓRTOLA | POROTOS TÓRTOLA |
$ 880,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 88.000
|
$ 88.000
|
50101545
| Verduras deshidratadas | 120 | Unidad no definida | PURÉ INSTANTÁNEO | PURÉ INSTANTÁNEO |
$ 1.995,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 239.400
|
$ 239.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 507.160
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 96.360
|
|
$ 603.520
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.