Orden de Compra. Nº1965-325-SE23 "ADQUISICION DE TONES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES/DESDE 1965-14-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1965-325-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TONES Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES/DESDE 1965-14-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1965-14-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Magallanes
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
R.U.T. 61.004.054-3
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N°710
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 611
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
R.U.T. 61.004.054-3
Dirección de Facturación Jorge Montt N°710
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1222270
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA DIT
Razón Social INGENIERÍA Y COMPUTACION DIT SPA
R.U.T. 77.147.974-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA DIT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALESADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES DE ACUERDO A LISTADO EN LICITACION $ 6.433.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.433.000 $ 6.433.000
Total Neto $ 6.433.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.222.270
TOTAL OC $ 7.655.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.