Orden de Compra. Nº1965-363-SE24 "E102RT9 - D.R MANTENIMIENTO VEHÍCULO FISCAL"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1965-363-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra E102RT9 - D.R MANTENIMIENTO VEHÍCULO FISCAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1965-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Magallanes
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
R.U.T. 61.004.054-3
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N°710
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 571
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
R.U.T. 61.004.054-3
Dirección de Facturación Jorge Montt N°710
Comuna Punta Arenas
Impuesto 61370
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mecanica Mimiza
Razón Social PEDRO FRANCISCO MIMICA URBINA
R.U.T. 5.956.824-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mecanica Mimiza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas1Unidad no definidaAFIRMAR FOCO FAENERO TRASERO CON PLATINA  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
25173001
Iluminación interior para automóviles1Unidad no definidaREPARACIÓN LUCES INTERIOR CABLES ASULFATADOS FUSILERA  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
25171707
Freno de tambor1Unidad no definidaCAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERAS, CON SENSOR  $ 148.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000
25171708
Freno de disco1Unidad no definidaRESTIFICACIÓN DE DISCOS DE FRENOS TRASEROS Y REGULACIÓN DE FRENO DE MANO  $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 323.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.370
TOTAL OC $ 384.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.