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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1965-484-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA CP/LICITACION PUBLICA 1965-14-L121 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1965-14-L121 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
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R.U.T. |
61.004.054-3 |
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Dirección de Facturación |
Jorge Montt N°710 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
35112 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Montt N°710 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-10-2021 |
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Proveedor |
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA |
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Razón Social |
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
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R.U.T. |
5.148.832-6 |
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Sucursal |
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131502
| Paños de limpieza | 100 | Unidad | Paño de limpieza, tipo trapero, de algodón, color blanco, con ojal, de 50x70 cm | traperos de algodon 50x70 con ojal |
$ 698,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.800
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$ 69.800
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47131821
| Compuestos desengrasantes | 100 | Litro | Desengrasante liquido para superficies 1 litro o su equivalente | desengrasante liquido de 1 lt |
$ 1.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.000
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$ 115.000
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Total Neto
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$ 184.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.112
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$ 219.912
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.