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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1965-732-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-05-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales para Infraestructura C.D.P. Porvenir |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
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R.U.T. |
61.004.054-3 |
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Dirección de Facturación |
Jorge Montt N°710 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Montt N°710 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-05-2018 |
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Proveedor |
IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH |
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Razón Social |
IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH
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R.U.T. |
8.583.093-7 |
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Sucursal |
IVAN ALEJANDRO LAUSIC IVANDICH |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31201613
| Adhesivo re-usable | 1 | Unidad no definida | Adhesivo para PVC (líquido) | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200
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$ 1.200
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30181506
| Urinarios | 1 | Unidad no definida | Sifón para Urinario | |
$ 6.120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.120
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$ 6.120
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27111801
| Cintas métricas | 1 | Unidad no definida | Cinta Métrica de 5 mts. | |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.900
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$ 1.900
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27111902
| Limas | 2 | Disco | Discos de Desbaste de 7" | |
$ 1.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.980
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$ 2.980
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30151602
| Planchas de escurrimiento | 15 | Plancha | Planchas Galvanizadas en V de 2 mts | |
$ 4.620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.300
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$ 69.300
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27111803
| Escuadras | 1 | Unidad Internacional | ESCUADRA DE CARPINTERO | |
$ 2.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.800
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$ 2.800
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Total Neto
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$ 84.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 84.300
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.