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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1965-829-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CRS PTA. ARENAS REQUIERE ARTICULOS DE SEGURIDAD PSBC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas
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R.U.T. |
61.004.054-3 |
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Dirección de Facturación |
Jorge Montt N°710 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
37797,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Montt N°710 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ZIUS spa |
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Razón Social |
ZIUS SPA
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R.U.T. |
76.877.935-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ZIUS spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181504
| Guantes protectores | 20 | Unidad | GUANTES PROFESIONAL CABRITILLA | GUANTES PROFESIONAL CABRITILLA |
$ 2.175,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.500
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$ 43.500
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53112101
| Cubre calzado o botas de goma de caballero | 10 | Unidad | BOTA LIVIANA PVC NEGRA NUMERO 41-42 | BOTA LIVIANA PVC NEGRA NUMERO 41-42 |
$ 12.645,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.450
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$ 126.450
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39111702
| Lámparas portátiles | 1 | Unidad | LINTERNA RECARGABLE LED 15 LUCES | LINTERNA RECARGABLE LED 15 LUCES |
$ 28.986,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.986
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$ 28.986
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Total Neto
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$ 198.936
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.798
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$ 236.734
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.