Orden de Compra. Nº1968-110-SE20 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PRODUCCION ROSEN PARA EL CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO DE TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-110-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PRODUCCION ROSEN PARA EL CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO DE TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-48-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Los Confines Norte S/N Angol
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Facturar al Centro de Educación y Trabajo de Temuco, RUT 61.960.400-8 Giro Fiscal, Despachar a Balmaceda 450 Temuco, Región de la Araucanía
Comuna Temuco
Impuesto 307100,23
Dirección de Envío de la Factura Facturar al Centro de Educación y Trabajo de Temuco, RUT 61.960.400-8 Giro Fiscal, Despachar a Balmaceda 450 Temuco, Región de la Araucanía
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar
R.U.T. 76.596.184-k
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija30UnidadLija Industrial Grano 80Lija Industrial Grano 80 $ 6.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.740 $ 208.740
31191501
Papeles de lija30UnidadLija Industrial Grano 100Lija Industrial Grano 100 $ 6.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.740 $ 208.740
31191501
Papeles de lija30UnidadLija Industrial Grano 150Lija Industrial Grano 150 $ 6.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.740 $ 208.740
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadFondo PU Transparente Alta Cobertura LBA42 25 LFondo PU Transparente Alta Cobertura LBA42 25 L $ 110.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.927 $ 110.927
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadCatalizador Poliuretánico LNB21 12,5 LCatalizador Poliuretánico LNB21 12,5 L $ 81.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.405 $ 81.405
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadTinta Kromosol B/Solvente Lista Uso Chocolate CST11620 25 LTinta Kromosol B/Solvente Lista Uso Chocolate CST11620 25 L $ 99.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.838 $ 99.838
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadTinta Kromosol B/Solvente Lista Uso Black CST11619 25 LTinta Kromosol B/Solvente Lista Uso Black CST11619 25 L $ 134.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.365 $ 134.365
46181504
Guantes protectores15UnidadGuante de CabretillaGuante de Cabretilla $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.175 $ 20.175
46181529
Ropa aislada para ambientes fríos10UnidadBuzo Desechable Pintor XXLBuzo Desechable Pintor XXL $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
23131507
Tela para lijar15UnidadLija de Banda Tela 6" x 86" Grano 150Lija de Banda Tela 6" x 86" Grano 150 $ 10.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.255 $ 159.255
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadCatalizador Poliuretánico LNB42A 12,5 LCatalizador Poliuretánico LNB42A 12,5 L $ 83.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.202 $ 167.202
31211505
Pinturas aceitosas1UnidadAcabamiento PU Transparente LGA24 25 LAcabamiento PU Transparente LGA24 25 L $ 186.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.930 $ 186.930
Total Neto $ 1.616.317
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.100
TOTAL OC $ 1.923.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.