Orden de Compra. Nº
1968-1167-AG26
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1968-151-COT26 COMPRAS DE TONER ALTERNATIVO PARA EL CDP DE TRAIGUEN REGION DE LA ARAUCANIA
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1968-1167-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1968-151-COT26 COMPRAS DE TONER ALTERNATIVO PARA EL CDP DE TRAIGUEN REGION DE LA ARAUCANIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de La Araucanía
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.
61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2584 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.
61.004.087-K
Dirección de Facturación
FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE TEMUCO RUT 61.004.087-K, GIRO SERVICIO PUBLICO, DIRECCION: DIEGO PORTALES Nº787, DESPACHAR A CORONEL URRUTIA N° 129, TRAIG
Comuna
Temuco
Impuesto
63456,2
Dirección de Envío de la Factura
FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE TEMUCO RUT 61.004.087-K, GIRO SERVICIO PUBLICO, DIRECCION: DIEGO PORTALES Nº787, DESPACHAR A CORONEL URRUTIA N° 129, TRAIG
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ST&MA LIMITADA
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL ST&MA LIMITADA
R.U.T.
77.610.048-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ST&MA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
12
Unidad
TONER MF051ALTERNATIVO
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.880
$ 71.880
44103103
Tóner
3
Unidad
TAMBOR CANON 051 ALTERNATIVO
$ 7.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.800
$ 22.800
44103103
Tóner
6
Unidad
TONER CE285A ALTERNATIVO
$ 4.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.140
$ 28.140
44103103
Tóner
2
Unidad
TAMBOR CF230A ALTERNATIVO
$ 7.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.200
$ 15.200
44103103
Tóner
4
Unidad
TONER CF230A ALTERNATIVO
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.960
$ 23.960
44103103
Tóner
4
Unidad
TONER CF280A ALTERNATIVO
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
44103103
Tóner
4
Unidad
TONER CE255A ALTERNATIVO
$ 13.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.600
$ 53.600
44103103
Tóner
10
Unidad
TONER CF226A
$ 7.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.800
$ 78.800
Total Neto
$ 333.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.456
TOTAL OC
$ 397.436
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
14.387.038-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.