Orden de Compra. Nº1968-1167-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1968-151-COT26 COMPRAS DE TONER ALTERNATIVO PARA EL CDP DE TRAIGUEN REGION DE LA ARAUCANIA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-1167-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1968-151-COT26 COMPRAS DE TONER ALTERNATIVO PARA EL CDP DE TRAIGUEN REGION DE LA ARAUCANIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2584 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE TEMUCO RUT 61.004.087-K, GIRO SERVICIO PUBLICO, DIRECCION: DIEGO PORTALES Nº787, DESPACHAR A CORONEL URRUTIA N° 129, TRAIG
Comuna Temuco
Impuesto 63456,2
Dirección de Envío de la Factura FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE TEMUCO RUT 61.004.087-K, GIRO SERVICIO PUBLICO, DIRECCION: DIEGO PORTALES Nº787, DESPACHAR A CORONEL URRUTIA N° 129, TRAIG
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ST&MA LIMITADA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ST&MA LIMITADA
R.U.T. 77.610.048-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ST&MA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner12UnidadTONER MF051ALTERNATIVO  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.880 $ 71.880
44103103
Tóner3UnidadTAMBOR CANON 051 ALTERNATIVO  $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
44103103
Tóner6UnidadTONER CE285A ALTERNATIVO  $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.140 $ 28.140
44103103
Tóner2UnidadTAMBOR CF230A ALTERNATIVO  $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
44103103
Tóner4UnidadTONER CF230A ALTERNATIVO  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.960 $ 23.960
44103103
Tóner4UnidadTONER CF280A ALTERNATIVO  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
44103103
Tóner4UnidadTONER CE255A ALTERNATIVO  $ 13.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.600 $ 53.600
44103103
Tóner10UnidadTONER CF226A  $ 7.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.800 $ 78.800
Total Neto $ 333.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.456
TOTAL OC $ 397.436


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.387.038-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.