Orden de Compra. Nº1968-119-SE20 "COMPRA INSUMOS DE ASEO PARA EL CET DEL CCP TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-119-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DE ASEO PARA EL CET DEL CCP TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-52-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Los Confines Norte S/N Angol
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda N°450 Novena Región
Comuna Temuco
Impuesto 74168,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda N°450 Novena Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NoraClarisaAlarconSommer
Razón Social NORA CLARISA ALARCON SOMMER
R.U.T. 7.559.301-5
Sucursal NoraClarisaAlarconSommer
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección30CajaMASCARILLAS 3 PLIEGUES X 50 UNIDADESMASCARILLAS 3 PLIEGUES X 50 UNIDADES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47131603
Esponjas30UnidadVIRUTILLAS GRUESAS PARA OLAS DE ACEROVIRUTILLAS GRUESAS PARA OLAS DE ACERO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
12161902
Detergentes surfactantes50UnidadCIF CREMA 750 MLCIF CREMA 750 ML $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.000 $ 97.000
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción36UnidadLIMPIA PISOS VIRUTEX AROMA LAVANDA 900 MLLIMPIA PISOS VIRUTEX AROMA LAVANDA 900 ML $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
47131811
Productos de lavandería36UnidadOMO DE 400 GRS.-OMO DE 400 GRS.- $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.040 $ 50.040
47131803
Desinfectantes domésticos96UnidadCLORO DE 250 MLCLORO DE 250 ML $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.280 $ 41.280
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables50UnidadESPONJA ABRASIVA AMARILLAESPONJA ABRASIVA AMARILLA $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
12191501
Solventes aromáticos12UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.240 $ 15.240
31211901
Paños para herramientas30UnidadPAÑO COCINA ABSORBENTEPAÑO COCINA ABSORBENTE $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 390.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.168
TOTAL OC $ 464.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.