|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1968-15545-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
05-12-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
VERDURAS PARA EL CET DE ANGOL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1968-577-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
|
|
R.U.T. |
61.004.087-K |
|
Dirección de Facturación |
Los Confines Norte S/N |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
12013,32 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Confines Norte S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SANDRA RAMIREZ PONCE |
|
Razón Social |
SANDRA IVONNE RAMIREZ PONCE
|
|
R.U.T. |
11.907.734-6 |
|
Sucursal |
SANDRA RAMIREZ PONCE |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Verduras frescas | 1 | kilogramo | 18 PQTE. CILANTRO,18 UND. LECHUGAS 30 CEBOLLAS 50 UND. AJOS 20 K. TOMATES 2 K. AJI VERDE 30 PEPEINOS ENSALADAS 25 MORRON, 20 K ZAPALLO,25 KG. ZANAHORIAS 50 COCHAYUYO | |
$ 63.228,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 63.228
|
$ 63.228
|
|
|
Total Neto
|
$ 63.228
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.013
|
|
$ 75.241
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.