Orden de Compra. Nº1968-1668-SE20 "COMPRA DE INSUMOS DE PANADERIA PARA EL C.E.T. DE ANGOL, GENDARMERIA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA"
Recuerde que el responsable del pago es Región de La Araucanía Malleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-1668-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE PANADERIA PARA EL C.E.T. DE ANGOL, GENDARMERIA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-7-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía Malleco
Razón Social Región de La Araucanía Malleco
R.U.T. 61.004.087-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2782 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Región de La Araucanía Malleco
R.U.T. 61.004.087-k
Dirección de Facturación FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE
Comuna Temuco
Impuesto 32505,96
Dirección de Envío de la Factura FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEVADURAS COLLICO S A
Razón Social LEVADURAS COLLICO S A
R.U.T. 84.750.800-0
Sucursal LEVADURAS COLLICO S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Suministros para el horno2Unidad no definidaCAJA DE MEJORADOR STANDARMEJORADOR PARA ELABORACION DE MASAS DURAS, CAJA DE 20 UNIDADES X 400 GRS. CADA UNA (MEJORADOR STANDAR) $ 9.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300 $ 19.300
50181709
Suministros para el horno4CajaCAJA DE LEVADURACAJA DE LEVADURA FRESCA PARA PLANIFICACIÓN 20 UNIDADES X 500 GRMS CADA UNA $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.800 $ 56.800
50181709
Suministros para el horno4CajaCAJA DE MANTECAMANTECA PANADERA HIDROGENADA PARA HORNEO, CAJA DE 20 UNIDADES X 1 KL CADA UNA $ 23.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.984 $ 94.984
Total Neto $ 171.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.506
TOTAL OC $ 203.590


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.