Orden de Compra. Nº1968-196-SE18 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-196-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-49-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N
Comuna Temuco
Impuesto 138666,56
Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar
R.U.T. 76.596.184-k
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211910
Mitones10ParGuante de CabritillaGuante de Cabritilla $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
31211505
Pinturas aceitosas1GalónTinta Kromosol B/Solvente Lista Uso Black CST11619 25 LTinta Kromosol B/Solvente Lista Uso Black CST11619 25 L $ 122.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.150 $ 122.150
31211505
Pinturas aceitosas1GalónTinta Kromosol B/Solvente Lista Uso Chocolate CST11620 25 LTinta Kromosol B/Solvente Lista Uso Chocolate CST11620 25 L $ 90.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.762 $ 90.762
27112801
Brocas10UnidadBroca para Madera 6mm KochBroca para Madera 6mm Koch $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31201613
Adhesivo re-usable5kilogramoCola Fría Profesional Extra Rápida Agorex Cola Fría Profesional Extra Rápida Agorex $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
31211903
Equipo para protección100Unidad no definidaMascarilla Desechable 8210 N95 3MMascarilla Desechable 8210 N95 3M $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000
31191507
Cintas abrasivas30Metro LinealLija Industrial Grano 150Lija Industrial Grano 150 $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.500 $ 172.500
31211505
Pinturas aceitosas2GalónDiluyente PU Universal HQ LZC1026 25 LDiluyente PU Universal HQ LZC1026 25 L $ 75.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.042 $ 151.042
Total Neto $ 729.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.667
TOTAL OC $ 868.491


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.