Orden de Compra. Nº1968-2108-SE10 "ADQ. CATRIDGEN C.C.P. TEMUCO"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-2108-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQ. CATRIDGEN C.C.P. TEMUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-5-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N
Comuna Temuco
Impuesto 1642,93
Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRECIC S.A.
Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO
R.U.T. 87.019.000-k
Sucursal CRECIC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadCATRIDGEN COLOR NEGRO CC640WLCATRIDGEN COLOR NEGRO CC640WL $ 8.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.647 $ 8.647
Total Neto $ 8.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.643
TOTAL OC $ 10.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.