Orden de Compra. Nº1968-2402-SE20 "CCP TEMUCO ADQUISICIÓN DE MATERIALES MANTENCION Y REPARACIÓN PROG. PRS MODULO 3° GENDARMERIA DE CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-2402-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2020
Nombre de la Orden de Compra CCP TEMUCO ADQUISICIÓN DE MATERIALES MANTENCION Y REPARACIÓN PROG. PRS MODULO 3° GENDARMERIA DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-5-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra FACTURAR A DIRECCION REGIONAL GENDARMERIA DE TEMUCO. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TEMUCO.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4277 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE
Comuna Temuco
Impuesto 8715,3
Dirección de Envío de la Factura FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar
R.U.T. 76.596.184-k
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas1Unidad no definidaBroca HSS para Metal 4mm 5% CobaltoBroca HSS para Metal 4mm 5% Cobalto $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
31162203
Remaches de cabeza plana1CajaRemache Pop 4x12mm Caja 100UndsRemache Pop 4x12mm Caja 100Unds $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
31231308
Tubería de bronce15UnidadCodo Bronce 1/2 So SoCodo Bronce 1/2 So So $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
31231308
Tubería de bronce15UnidadCodo Bronce 1/2" So HiCodo Bronce 1/2" So Hi $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.135 $ 15.135
31231308
Tubería de bronce15UnidadTee Bronce 1/2" So So SoTee Bronce 1/2" So So So $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.335 $ 10.335
23171509
Soldadura1UnidadPasta Soldar 100Gr PASO-100Pasta Soldar 100Gr PASO-100 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
31231308
Tubería de bronce15UnidadCopla Bronce 1/2 So SoCopla Bronce 1/2 So So $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.315 $ 6.315
Total Neto $ 45.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.715
TOTAL OC $ 54.585


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.