Orden de Compra. Nº1968-2657-SE16 "Adquisición de torta Programa conozca a su hijo. Centro Penitenciario Femenino de Temuco."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-2657-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de torta Programa conozca a su hijo. Centro Penitenciario Femenino de Temuco.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-117-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N
Comuna Temuco
Impuesto 3420
Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2016
TítuloDescripción
Facturar y despachar

FACTURAR Y DESPACHAR AL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO, RUT Nº 73.912.700-9, UBICADO EN CALLEJÓN CARMINE 0249, TEMUCO, SE SOLICITA CUARTA COPIA CEDIBLE PARA PROCEDER CON PAGO DE FACTURA, HACER ENTREGA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2016 A PROMEROA HORA DE LA MAÑANA, SE SOLICITA RESPETAR PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, PARA EVITAR MULTAS POSTERIORES.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maria magdalena jara poblete
Razón Social MARIA MAGDALENA JARA POBLETE
R.U.T. 6.031.307-5
Sucursal maria magdalena jara poblete
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1UnidadTorta selva negra (20 personas)Torta selva negra (20 personas) $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 18.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.420
TOTAL OC $ 21.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.