Orden de Compra. Nº1968-2828-SE21 "Adquisición de Materiales de Ferretería y Construcción para el Servicio de Mantención y Reparación del Centro de Educación y Trabajo de Victoria, Gendarmería de Chile - Región de la Araucanía."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-2828-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Ferretería y Construcción para el Servicio de Mantención y Reparación del Centro de Educación y Trabajo de Victoria, Gendarmería de Chile - Región de la Araucanía.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-46-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5521 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación N°210, AVENIDA PRAT
Comuna Victoria
Impuesto 115481,43
Dirección de Envío de la Factura N°210, AVENIDA PRAT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2021
TítuloDescripción
REQUERIMIENTO PARA CANCELACION DE LA FACTURA

REQUERIMIENTO PARA CANCELACION DE LA FACTURA

Para la cancelación de la factura, se requiere él envió previo de la “CUARTA COPIA EJECUTIVO CONTABLE” de la Factura.

 


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.947.410-7
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171611
Ventana de miradores6UnidadVENTANA CORREDERA PVC 1.20X100VENTANA CORREDERA PVC 1.20X100 $ 57.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.300 $ 342.300
11121607
Pulpa de madera10UnidadPINO BRUTO 1X4X320MTSPINO BRUTO 1X4X320MTS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31211904
Brochas4UnidadBROCHA DE 3"BROCHA DE 3" $ 2.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.580 $ 11.580
25174403
Paneles de puerta6UnidadPUERTA TERCIADO 75X2MTSPUERTA TERCIADO 75X2MTS $ 19.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.580 $ 116.580
25174403
Paneles de puerta6UnidadJUEGO MARCO PUERTAJUEGO MARCO PUERTA $ 12.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.120 $ 75.120
47131806
Barniz o ceras de muebles2GalónGALON BARNIZGALON BARNIZ $ 14.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.932 $ 29.932
40141634
Válvulas de retención a bisagra9ParBISAGRA 3X3" PARBISAGRA 3X3" PAR $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.285 $ 12.285
Total Neto $ 607.797
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.481
TOTAL OC $ 723.278


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.