Orden de Compra. Nº1968-2872-SE20 "Adquisicion maquinas y equipo para el taller laboral del Centro de Detención Preventiva de Angol"
Recuerde que el responsable del pago es Región de La Araucanía Malleco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-2872-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion maquinas y equipo para el taller laboral del Centro de Detención Preventiva de Angol
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía Malleco
Razón Social Región de La Araucanía Malleco
R.U.T. 61.004.087-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5186 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Región de La Araucanía Malleco
R.U.T. 61.004.087-k
Dirección de Facturación FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE
Comuna Temuco
Impuesto 90906,26
Dirección de Envío de la Factura FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-10-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111903
Cepillos de carpintero2Unidad no definidaCEPILLO ELECT 82MM 550W DWCEPILLO ELECT 82MM 550W DW $ 127.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.588 $ 254.588
23101509
Lijadoras2Unidad no definidaLIJADORA DE BANDA 3X18 MAKITALIJADORA DE BANDA 3X18 MAKITA $ 111.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.866 $ 223.866
Total Neto $ 478.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.906
TOTAL OC $ 569.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.