Orden de Compra. Nº
1968-2896-SE22
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DIRREG, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ECA TEMUCO DE GENDARMERIA DE CHILE REGION DE LA ARAUCANIA
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1968-2896-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
DIRREG, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ECA TEMUCO DE GENDARMERIA DE CHILE REGION DE LA ARAUCANIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1968-58-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de La Araucanía
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.
61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra
FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5603 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.
61.004.087-K
Dirección de Facturación
FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE
Comuna
Temuco
Impuesto
393053
Dirección de Envío de la Factura
FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ENRIQUE LEAL CID
Razón Social
ENRIQUE RUPERTO LEAL CID
R.U.T.
15.237.388-0
Sucursal
ENRIQUE LEAL CID
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102304
Perfiles de acero
4
Unidad
PERFIL CUADRADO 80X40 2 MM 6 MTS
PERFIL CUADRADO 80X40 2 MM 6 MTS
$ 28.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.000
$ 112.000
11162111
Malla
45
Unidad
MALLA ELEC. GALVANIZADA MULTIUSO 50X20MM 2X1 MTS
MALLA ELEC. GALVANIZADA MULTIUSO 50X20MM 2X1 MTS
$ 26.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.192.500
$ 1.192.500
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada
18
Unidad
CANALETAS MÁS REJILLA PEATONAL DE PVC
CANALETAS MÁS REJILLA PEATONAL DE PVC
$ 27.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 486.000
$ 486.000
31161606
Cerrojos de puerta
9
Unidad
CERROJO PORTON CARCELERO 8"
CERROJO PORTON CARCELERO 8
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas
5
Unidad
SOLDADURA INDURA 6011 3/32 PUNTO AZUL KG.
SOLDADURA INDURA 6011 332 PUNTO AZUL KG.
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
42151805
Discos de acabado o pulido
30
Unidad
DISCO DE CORTE ACERO INOXIDABLE 1 MM
DISCO DE CORTE ACERO INOXIDABLE 1 MM
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Unidad
ANTICORROSIVO IRIS NEGRO GALON
ANTICORROSIVO IRIS NEGRO GALON
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
51201632
Difteria, tétanos y pertussis de células enteras
2
Unidad
GUANTES DE SOLDADOR CON REFUERZO
GUANTES DE SOLDADOR CON REFUERZO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
32111503
Diodos emisores de luz (LED)
10
Unidad
PROYECTOR LED 30 W TELCO
PROYECTOR LED 30 W
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
GALON ESMALTE POLIURETANO SUPER DRY NEGRO
GALON ESMALTE POLIURETANO SUPER DRY NEGRO
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
30111601
Cemento
3
Unidad
CEMENTO EQUIVALENTE A POLPAICO 25 KG
CEMENTO EQUIVALENTE A POLPAICO 25 KG
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
Total Neto
$ 2.068.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 393.053
TOTAL OC
$ 2.461.753
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.