Orden de Compra. Nº1968-2991-SE16 "Adquisición de Materiales de Reparación para iluminacion de emergencia, Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria de Gendarmeria de Chile Región de la Araucanía.-"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-2991-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Reparación para iluminacion de emergencia, Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria de Gendarmeria de Chile Región de la Araucanía.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-175-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N
Comuna Victoria
Impuesto 4197,5579
Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-05-2016
TítuloDescripción
Condiciones de Despacho.-Facturar y despachar a Gendarmería de Chile, Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria Giro Fiscal R.U.T. 61.004.083-7. Chorrillos Nº 557, Victoria. Coordinar entrega con Julio Burgos R.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.947.410-7
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA ELASTOSE 1100 TRANSPA. HENKEL.-SILICONA ELASTOSE 1100 TRANSPA. HENKEL.- $ 3.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.059 $ 3.059
47131815
Limpiador de desagüe1UnidadSIFON LOA 11/2 Y 11/4 S/CURVA HOFFENS.-SIFON LOA 11/2 Y 11/4 S/CURVA HOFFENS.- $ 1.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.731 $ 1.731
32141012
Tubo de diodo4UnidadTUBO FL PHILLIPS 36/40 W.-TUBO FL PHILLIPS 36/40 W.- $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.319
30181512
Asientos de inodoro1UnidadSILICONA ELASTOSE 1100 TRANSPA. HENKEL.-SILICONA ELASTOSE 1100 TRANSPA. HENKEL.- $ 6.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.815 $ 6.815
39111810
Interruptor de lámpara4UnidadPARTIDOR PHILIPS S-10.-PARTIDOR PHILIPS S-10.- $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808 $ 807
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCERR. ODIS POMO BAÑO BP 201 CEP802.-CERR. ODIS POMO BAÑO BP 201 CEP802.- $ 6.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.185 $ 6.185
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica1kilogramoSODA CAUTICA DE 1 KG.-SODA CAUTICA DE 1 KG.- $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
Total Neto $ 22.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.198
TOTAL OC $ 26.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.