Orden de Compra. Nº1968-3144-SE21 "CCP VICTORIA, Adquisición de Materiales de Constru"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-3144-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2021
Nombre de la Orden de Compra CCP VICTORIA, Adquisición de Materiales de Constru
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6281 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Diego Portales Nº 787 Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 127706,6
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales Nº 787 Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-01-2022
TítuloDescripción
CCP de Victoria. Adquisición de materiales de construcción para el CCP de VictoriaCCP de Victoria. Adquisición de materiales de construcción para el CCP de Victoria REGION DE LA ARAUCANIA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.947.410-7
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte30UnidadESMALTE SINTÉTICO BASE FUERTEESMALTE SINTÉTICO BASE FUERTE $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices28LitroDILUYENTE 1 LITRODILUYENTE 1 LITRO $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.140 $ 42.140
Total Neto $ 672.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.707
TOTAL OC $ 799.847


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.