Orden de Compra. Nº1968-318-SE19 "ADQUISICION DE MANGUERA PARA RIEGO, PARA EL AREA APICOLA DEL CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO DE VICTORIA, GENDARMERIA DE CHILE - REGION DE LA ARAUCANIA."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-318-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MANGUERA PARA RIEGO, PARA EL AREA APICOLA DEL CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO DE VICTORIA, GENDARMERIA DE CHILE - REGION DE LA ARAUCANIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-46-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat N°210
Comuna Victoria
Impuesto 3273,035
Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat N°210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-01-2019
TítuloDescripción
REQUERIMIENTO PARA CANCELACION DE LA FACTURA

Para la cancelación de la factura, se requiere él envió previo de la “CUARTA  COPIA EJECUTIVO  CONTABLE”  de la Factura.

REQUERIMIENTO PARA DESPACHO DE PRODUCTOS

Despachar  a  Avda Prat Nº 210 en Victoria, Región de la Araucanía. En horarios de Lunes a Viernes de  09:00 a 16:30 horas.

NOTA: La Orden de Compra debe ser aceptada en el Portal, requisito obligatorio para Pago de Factura.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.947.410-7
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142121
Carretes de manguera50Metro LinealMANGUERA GALACTICA CRISTAL 1/2" (01067). Según Cotización.MANGUERA GALACTICA CRISTAL 1/2" (01067). $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.227
Total Neto $ 17.226
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.273
TOTAL OC $ 20.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.