Orden de Compra. Nº1968-3217-SE16 "Adquisición de Materiales de Reparación para Economato, Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria de Gendarmeria de Chile Región de la Araucanía.-"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-3217-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Reparación para Economato, Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria de Gendarmeria de Chile Región de la Araucanía.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-175-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N
Comuna Victoria
Impuesto 4831,4112
Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-05-2016
TítuloDescripción
Condiciones de Despacho.-Facturar y despachar a Gendarmería de Chile Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria, Economato Giro Almacén R.U.T. 65.050.600-6. Chorrillos Nº 557, Victoria. Coordinar entrega con Julio Burgos R.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.947.410-7
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas1UnidadBROCA CONCRET. 8MM.-BROCA CONCRET. 8MM.- $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513 $ 513
31161503
Clavo-tornillo10kilogramoCLAVOS CT 4 (X KILO).-CLAVOS CT 4 (X KILO).- $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.899
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2kilogramoCAVE POXI BOND31 ADHESIVO EPOX. (KG).-CAVE POXI BOND31 ADHESIVO EPOX. (KG).- $ 5.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.512 $ 11.513
31161503
Clavo-tornillo4kilogramoCLAVOS CT 3 (X KILO).-CLAVOS CT 3 (X KILO).- $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.228 $ 3.227
11101712
Aleación ferrosa1TiraFIERRO ESTRIADO. 8 MM 2.4 K/BA.-FIERRO ESTRIADO. 8 MM 2.4 K/BA.- $ 1.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.454 $ 1.454
11101712
Aleación ferrosa1TiraFIERRO RED LISO 6 (1.33K/BA) 1/4.-FIERRO RED LISO 6 (1.33K/BA) 1/4.- $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
Total Neto $ 25.428
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.831
TOTAL OC $ 30.259


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.