Orden de Compra. Nº1968-327-SE19 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS TALLER DEL CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-327-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS TALLER DEL CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-48-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Despachar y Facturar a nombre del Centro de Educación y Trabajo del C.C.P. de Temuco Rut. 61.960.400-8, Dirección: Balmaceda 450, Temuco; Giro: Panadería,
Comuna Temuco
Impuesto 121736,8
Dirección de Envío de la Factura Despachar y Facturar a nombre del Centro de Educación y Trabajo del C.C.P. de Temuco Rut. 61.960.400-8, Dirección: Balmaceda 450, Temuco; Giro: Panadería,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-01-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar
R.U.T. 76.596.184-k
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161524
Filtros de pintura10UnidadPrefiltro 5N11 N95 3M Prefiltro 5N11 N95 3M $ 34.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.400 $ 345.400
40161524
Filtros de pintura40UnidadRetenedor 501 3MRetenedor 501 3M $ 3.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.640 $ 134.640
40161524
Filtros de pintura40UnidadRetenedor 502 para Combinar Cartuchos Serie 6000 3MRetenedor 502 para Combinar Cartuchos Serie 6000 3M $ 4.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.680 $ 160.680
Total Neto $ 640.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.737
TOTAL OC $ 762.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.