Orden de Compra. Nº1968-3368-SE17 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PRODUCCIÓN PARA TALLER DEL CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-3368-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PRODUCCIÓN PARA TALLER DEL CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-49-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N
Comuna Temuco
Impuesto 314812,52
Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar
R.U.T. 76.596.184-k
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable30LitroAdhesivo Adhestol 1LAdhesivo Adhestol 1L $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
27112801
Brocas10UnidadBroca Paleta 1 1/2"Broca Paleta 1 1/2" $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
31211505
Pinturas aceitosas2TinetaFondo PU Transparente Alta Cobertura LBA42 25 LFondo PU Transparente Alta Cobertura LBA42 25 L $ 100.843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.686 $ 201.686
31211505
Pinturas aceitosas1TinetaCatalizador Poliuretánico LNB42A 12,5 LCatalizador Poliuretánico LNB42A 12,5 L $ 76.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.001 $ 76.001
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2TinetaDiluyente PU Universal HQ LZC1026 25 LDiluyente PU Universal HQ LZC1026 25 L $ 75.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.042 $ 151.042
31211505
Pinturas aceitosas2TinetaTinta Kromosol B/Solvente Lista Chocolate CST11620 25 LTinta Kromosol B/Solvente Lista Chocolate CST11620 25 L $ 90.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.524 $ 181.524
31211505
Pinturas aceitosas2TinetaTinta Kromosol B/Solvente Lista Uso Black CST11619 25 LTinta Kromosol B/Solvente Lista Uso Black CST11619 25 L $ 122.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.300 $ 244.300
31191507
Cintas abrasivas20UnidadLija de Banda Tela 6"x48" Grano 100Lija de Banda Tela 6"x48" Grano 100 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
31191507
Cintas abrasivas60Metro LinealLija Industrial Grano 80Lija Industrial Grano 80 $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
31191507
Cintas abrasivas30Metro LinealLija Industrial Grano 100Lija Industrial Grano 100 $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.500 $ 172.500
31201613
Adhesivo re-usable5kilogramoColafria Extra Rápida Colafria Extra Rápida $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.645 $ 17.645
Total Neto $ 1.656.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 314.813
TOTAL OC $ 1.971.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.