Orden de Compra. Nº
1968-3561-SE11
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Compra Mat. Muebleria C.E.T. del C.C.P. Temuco
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1968-3561-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-07-2011
Nombre de la Orden de Compra
Compra Mat. Muebleria C.E.T. del C.C.P. Temuco
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1968-146-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Novena Region
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.
61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Bulnes Nº 751
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.
61.004.087-K
Dirección de Facturación
Los Confines Norte S/N
Comuna
Temuco
Impuesto
111904,87
Dirección de Envío de la Factura
Los Confines Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-07-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Electricidad del Sur
Razón Social
SONIA FLOR HENRIQUEZ JIMENEZ
R.U.T.
8.365.676-k
Sucursal
Electricidad del Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Pintura
1
Galón
ENVASE DE 25 LITROS KROMOSOL B. SOLV. BLACK CODIGO MTH 11619.
ENVASE DE 25 LITROS KROMOSOL B. SOLV. BLACK CODIGO MTH 11619.
$ 99.757,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.757
$ 99.757
Pintura
1
Galón
ENVASE DE 25 LITROS KROMOSOL B. SOLV. CHOCOLATE CODIGO MTH 11620.
ENVASE DE 25 LITROS KROMOSOL B. SOLV. CHOCOLATE CODIGO MTH 11620.
$ 71.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.550
$ 71.550
Pintura
1
Galón
ENVASE DE 25 LITROS FONDO PU TRANSPARENTE CODIGO LBA 42.
ENVASE DE 25 LITROS FONDO PU TRANSPARENTE CODIGO LBA 42.
$ 81.154,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.154
$ 81.154
Pintura
1
Galón
ENVASE DE 12.5 LITROS CATALIZADOR POLIURETANICO CODIGO LNB 42.
ENVASE DE 12.5 LITROS CATALIZADOR POLIURETANICO CODIGO LNB 42.
$ 59.943,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.943
$ 59.943
Pintura
1
Galón
ENVASE DE 12.5 LITROS CATALAIZADOR POLIURETANICO CODIGO LNB 21.
ENVASE DE 12.5 LITROS CATALAIZADOR POLIURETANICO CODIGO LNB 21.
$ 60.786,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.786
$ 60.786
Pintura
1
Galón
ENVASE DE 25 LITROS DILUYENTE PU TRANSPARENTE CODIGO LZX 2.
ENVASE DE 25 LITROS DILUYENTE PU TRANSPARENTE CODIGO LZX 2.
$ 50.053,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.053
$ 50.053
Pintura
1
Galón
ENVASE DE 25 LITROS ACABAMIENTO PU TRANSP. CODIGO LGA23.
ENVASE DE 25 LITROS ACABAMIENTO PU TRANSP. CODIGO LGA23.
$ 121.730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.730
$ 121.730
Papeles de lija
50
Unidad
LIJA ESPONJA SUPERFINA Nº 220.
LIJA ESPONJA SUPERFINA Nº 220.
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
Adhesivos líquidos
10
Litro
ADHESIVO PEGAMENTO EN ENVASE DE UN LITRO.
ADHESIVO PEGAMENTO EN ENVASE DE UN LITRO.
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.500
$ 29.500
Total Neto
$ 588.973
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 111.905
TOTAL OC
$ 700.878
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.