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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1968-3605-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-06-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA TINTAS MUEBLERIA CET DEL CCP TEMUCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1968-8-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
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R.U.T. |
61.004.087-K |
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Dirección de Facturación |
Los Confines Norte S/N |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
48940,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Confines Norte S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-06-2013 |
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Proveedor |
Electricidad del Sur |
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Razón Social |
SONIA FLOR HENRIQUEZ JIMENEZ
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R.U.T. |
8.365.676-k |
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Sucursal |
Electricidad del Sur |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12171703
| Tintas | 1 | Unidad | ENVASE 25 LTS. FONDO PU TRANSPARENTE CODIGO LBA 42 | ENVASE 25 LTS. FONDO PU TRANSPARENTE CODIGO LBA 42 |
$ 80.947,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.947
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$ 80.947
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12171703
| Tintas | 1 | Unidad | ENVASE 12,5 LTS. CATALIZADOR POLIURETANICO CODIGO LNB 42 | ENVASE 12,5 LTS. CATALIZADOR POLIURETANICO CODIGO LNB 42 |
$ 59.401,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.401
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$ 59.401
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12171703
| Tintas | 1 | Unidad | ENVASE 25 LTS. TINTA KROMOSOL BLACK CODIGO MTH 11619 | ENVASE 25 LTS. TINTA KROMOSOL BLACK CODIGO MTH 11619 |
$ 98.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.034
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$ 98.034
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31191501
| Papeles de lija | 60 | Unidad | LIJA ESPONJA AZUL SUPERFINA 220 | LIJA ESPONJA AZUL SUPERFINA 220 |
$ 320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.200
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$ 19.200
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Total Neto
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$ 257.582
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.941
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$ 306.523
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.