Orden de Compra. Nº1968-3677-SE19 "ADQUISICIÓN INSUMOS PARA PASTELERÍA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-3677-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS PARA PASTELERÍA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-52-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Los Confines Norte S/N Angol
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Facturar al Centro de Educación y Trabajo de Temuco, RUT 61.960.400-8 Giro Fiscal, Despachar a Balmaceda 450 Temuco, Región de la Araucanía
Comuna Temuco
Impuesto 28152,3
Dirección de Envío de la Factura Facturar al Centro de Educación y Trabajo de Temuco, RUT 61.960.400-8 Giro Fiscal, Despachar a Balmaceda 450 Temuco, Región de la Araucanía
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NoraClarisaAlarconSommer
Razón Social NORA CLARISA ALARCON SOMMER
R.U.T. 7.559.301-5
Sucursal NoraClarisaAlarconSommer
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales10UnidadGRANOLA 370 GRS. GRANOLA 370 GRS. $ 1.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.530 $ 19.530
50131701
Leche o productos de mantequilla6UnidadLECHE LIQUIDA LECHE LIQUIDA $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740
50101634
Fruta fresca12TarroDURAZNOS EN CONSERVA DURAZNOS EN CONSERVA $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.720 $ 18.720
50101634
Fruta fresca12TarroFRUTILLA EN CONSERVA FRUTILLA EN CONSERVA $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.440 $ 25.440
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva12TarroLECHE CONDENSADA LECHE CONDENSADA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
50131701
Leche o productos de mantequilla6kilogramoMANJARMANJAR $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.940 $ 17.940
50101542
Harina vegetal2kilogramoLINAZALINAZA $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580
10151606
Semillas de sésamo1kilogramoSESAMOSESAMO $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.890 $ 7.890
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara1kilogramoQUINOAQUINOA $ 8.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara1kilogramoAMAPOLAAMAPOLA $ 9.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.230 $ 9.230
10151605
Semillas de avena5kilogramoAVENAAVENA $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.940 $ 7.940
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10kilogramoAZUCAR GRANULADA AZUCAR GRANULADA $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
Total Neto $ 148.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.152
TOTAL OC $ 176.322


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.